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出纳怎样做凭证
1、(3)根据付款凭证所列金额付出现金; (4)在付款凭证“出纳”栏签章。 (5)根据付款凭证登记现金日记帐。 怎样复核现金付款凭证 现金付款凭证是出纳人员办理现金支付业务的依据。出纳人员对每一笔现金支付业务都要认真复核现金付款凭证。
2、问题一:一般出纳,是需要做记账凭证,不过只是包括银行和现金的业务,然后登记银行和现金日记账。
3、以方便查找。对于业务量较少或原始凭证较少的,就一笔一笔的来处理,使得账务记录更清晰,不要为了省事,月末或一段时间进行汇总处理。最后把每月的按顺序编号的凭证按厚薄装订成册。
相关问答
Q1: 员工报销流程,出纳怎么员工报销流程
1、员工费用报销流程主要参照企业的财务报销制度执行,一般的流程如下: 报销人申请报销,填制费用报销单。 报销人部门负责人或上级主管确认签字。 财务主管审核报销单、票据。 公司总经理审批。
2、出纳费用报销流程:部门经费报销流程(1)部门主管,部门经理,副总按规定填写暂支单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。
3、报销费用,首先要看目的,如果是出差、采购、发生的招待费用,这些费用报销必须提前请示公司相关领导或是部门的负责人,征得同意才可以发生,也就是先要有申请单。
4、法律分析:报销文件必须手续齐全:经办人、证明人或验收人、审批人的签字。报销人员手续办完后给出纳报销,出纳人员必须审查单据是否合规、手续是否齐全,一些规模大的单位在出纳付款前有会计审核。
5、公司员工向财务报账的一般流程流程:报销审批监控程序 公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。
Q2: 出纳用备用金帮老板买机票的记账和报销流程是怎样的?
首先,借款人要打借条,备注里说明用途。也就是说显示”XXX备用金“,由公司领导签字。出纳审核合格,根据借条金额支付现金,一般用网银转入对方卡中,由借款人自己去取。或支付现金。
提现,普通支票也可以提的,在正面和背面都要盖银行财务章,法人章哈。公司提现多少银行都要核定标准的,你提现的金额应在银行规定范围类。部门支取,如果是借款的话,要填借款单的,并登记入账。
开支后再向老板报销。针对这种情况会计有两种处理方法:一个是,会计核算上把老板当作出纳,出纳管理的钱当作备用金;一个是核算上把出纳当作出纳,只不过出纳负责的范围小,实际向老板领取款项的时候还是需要写借条。
借:其他应收款-备用金 贷:现金 员工使用备用金支付费用,冲减已借的备用金就行了,不用再贷记现金,因为企业的现金在领用备用金时已经减少了。
借支备用金,出纳账应计:借支备用金;——现金账贷方;报销费用时,出纳账计入:报销差旅费,收回余款——现金账收入借方;报销费用大于借款时,出纳账计入:报销差旅费,支付借款——现金账支出栏贷方。
备用金的领用流程:单位内部各部门或工作人员因零星开支、零星采购等需要领用备用金,一般应由经办人填写借款凭证。
Q3: 员工出差要买飞机票,出纳应该填什么凭证给他买票
1、报销差旅费归还剩余的钱,借记管理费用,库存现金,贷记其他应收款,此时是收款凭证如果是直接出差后报销就是借记管理费用,贷记银行存款,就是付款凭证如果认可。
2、机票的报销凭证是行程单,财务一般都是认可这种报销凭证的,另外如果行程单打不出来出纳怎么审核飞机票了,再联系买票的地方让提供发票。机票是无法作为报销凭证的。
3、如果是预先支取差旅费,那报销时填写转账凭证出纳怎么审核飞机票;预先支取差旅费有余额的,同时做收款凭证。没预先支取差旅费,那就是付款凭证。现在财务一般都做通用记账凭证了,不再用收、付、转了。
4、如您指的是在国内买电子机票的话,在机器上成功出票的同时,会给你打印一张被称为“航空运输电子客票行程单”的票据,这个票据就是纸质机票替代品,这个票据就可以作为法定的机票报销凭证。
5、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
Q4: 公务员出差飞机票怎么报销
城市间交通费按乘坐交通工具出纳怎么审核飞机票的等级凭据报销出纳怎么审核飞机票,订票费、经批准发生出纳怎么审核飞机票的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
出差结束后提供相关报销手续出纳怎么审核飞机票,包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。财务部门审核出差费用开支,对于未经批准出差、超出部分的费不予报销。
因故乘坐飞机的,可按直线车、船票价报销,多支部分由职工自理。已婚职工探望父母的往返路费在其工资额计算基数的百分之三十以内的,由本人自理,超过部分给予报销。
符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。 第八条 乘坐飞机,往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销。
国家工作人员外出公务报销有关规定具体如下出纳怎么审核飞机票:第二十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
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